为满足内部审计工作在新形势下不断发展的需求,提高对内审重要性、紧迫性和必要性的认识,提升内审人员的综合素质和内审工作的效率。大庆农商银行稽核审计部于 2023年 6月 13 日举办了全辖稽核审计 2023年度条线工作会议暨第一期培训。总行稽核审计部总经理张敬梅主持会议,监事长安永江出席了开班典礼并作了讲话。总行、管理部及各县农商银行稽核审计人员参加了本次会议,参会人员共计 32人。
开班仪式于 6月 13 日上午 8点 30分举行,总行稽核审计部总经理张敬梅介绍 2023年度条线工作及培训的总体安排,为全体参会人员揭开了培训序幕。监事长安永江作了重要讲话,并对稽核审计人员提出三点要求:一是作为内审人员,要不断提升个人素质以适应内审工作需要;二是要求内审人员要把握此次培训机会,既要注重拓宽知识面,又要做到广泛汲取众家之长、积累厚实的知识储备;三是要求内审人员加强对审计技术与方法的研究,不断提高审计能力。随后,管理部和四县农商银行稽核审计部经理就本单位审计工作情况进行了汇报。
本次培训行领导高度重视,总行稽核审计部认真组织,细致策划,培训内容多次征求各位审计人员的意见和建议,做到集思广益,并结合审计条线人员变动较大的实际情况最终确定。培训讲师由总行稽核审计部相关人员组成,其中:总行稽核审计部总经理张敬梅首先就《大庆农商银行内部审计章程》及《大庆农商银行内部审计准则》进行了深入讲解。详细介绍了章程的主要内容、目的和重要性,并阐述了章程的制定过程、修订程序以及内审部门的职责和权限;总行稽核审计部审计员姜巍针对《审计项目流程以及典型案例分析》进行了授课。通过对审计项目流程的详细讲解,强调了审计项目立项阶段、准备阶段、实施阶段、问题识别与审计报告等环节的重要性。同时选择了一些实际的审计案例,结合了案件的具体情况进行分析和讨论;总行稽核审计部审计员迟柱凤对《审计查出问题整改管理办法》进行了解读。着重阐述了整改程序的重要性,包括整改方案的制定、整改措施的实施以及整改标准的确定。在这短暂而宝贵的时间里,问题与答案交织,思想与智慧碰撞,为这次培训提供了完美的盛宴。
此次培训为我们内审工作注入了新的动力和活力。通过培训,进一步提高了各位审计人员对内审工作的重要性及内审职能作用如何有效发挥的认识,并将所学应用于实际工作中,以提升内审工作的成效。同时,培训还促使内审条线部门之间的相互配合,以建立良好的工作机制推动内审工作的顺利进行。全体审计人员一致表示:将以更高的热情和更严谨的态度投入到内审工作中,不断提升自身素质,提升审计能力,充分发挥审计职能,为我行稳健发展保驾护航。